2019年度部门决算公开
安国市人民检察院
2020年9月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算报表
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。
(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)依法受理核准追诉案件,审查是否上报。
(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
(十)受理向本院的控告申诉。
(十一)组织检查工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。
(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。
(十三)负责本院检务督察工作。
(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
(十五)完成其他应当由本院负责的工作。
二、机构设置
从决算编报单位构成看,纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 安国市人民检察院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
第二部分
2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计(含结转和结余)1264.71万元。与2018年度决算相比,收入减少48.14万元,降低3.67%,主要原因是年初结转结余减少。支出总计(含结转和结余)1264.71万元。与2018年度决算相比,支出减少48.14万元,降低3.67%,主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度本年收入合计1051.57万元,其中:财政拨款收入1049.37万元,占99.80%;其他收入2.20万元,占0.20%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度本年支出合计1005.70万元,其中:基本支出885.34万元,占88.00%;项目支出120.36万元,占12.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(一)财政拨款收支与2018 年度决算对比情况
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入1049.37万元,比2018年度增加10.41万元,增长1.00%,主要是转移支付资金增加;本年支出1003.50万元,减少96.03万元,降低8.70%,主要是项目支出减少。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1049.37万元,完成年初预算的95.70%,比年初预算减少47.16万元,决算数小于预算数主要原因是项目支出减少;本年支出1003.50万元,完成年初预算的91.50%,比年初预算减少93.03万元,决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度财政拨款支出1003.50万元,主要用于以下方面:公共安全类(类)支出1003.50万元,占100%。
(四)一般公共预算基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出883.14万元,其中:人员经费518.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费364.37万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出共计13.18万元,完成预算的54.90%,较预算减少10.82万元,降低45.08%,主要是我院认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。较2018年度减少2.27万元,降低14.70%,主要原因同上。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%;较上年增加0万元,增长0%。
(二)公务用车购置及运行维护费支出13.18万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.82万元,降低26.78%,主要是我院切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出;较上年减少1.66万元,降低11.20%,主要原因同上。其中:
公务用车购置费:本部门2019年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%;较上年增加0万元,增长0%。
公务用车运行维护费:本部门2019年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较预算减少4.82万元,降低26.78%,主要是我院切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出;较上年减少1.66万元,降低11.20%,主要原因同上。
(三)公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少6.00万元,降低100%;主要原因是我单位厉行节约,有效控制经费支出;较上年度减少0.62万元,降低100%,主要原因同上。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据省财政预算绩效管理要求,安国市检察部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
按照省财政预算绩效管理要求,安国市检察院部门对 2019年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。省财政厅部门决算专项项目1项,共涉及预算资金 182.00万元,绩效自评覆盖率达到 100%。
“扫黑除恶专项资金”项目自评综述:扫黑除恶专项斗争是一项政策性强、社会影响大、压力大、阻力大的工作,为确保工作取得成效,我院统一思想,明确任务,积极落实工作责任制;建立信息通报制度,对在办理涉黑涉恶案件中发现的线索及时通报、移交;健全提前介入侦查引导取证机制,提高办案效率。提起公诉2件19人,绩效自评等级为“优”。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是进一步提高对绩效评价工作的认识,将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合;二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;三是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
3. 财政评价项目绩效评价结果
本部门本年度无财政评价重点项目绩效评价结果。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门2019年度机关运行经费支出364.38万元,比2018年度减少3.50万元,降低0.95%。主要原因是我院坚持厉行节约,从严控制机关运行中的各类一般性支出。本部门2019年度机关运行经费支出364.38万元,比年初预算数增加174.36万元,增长91.76%。主要原因是劳务派遣工资在预算时不列入日常公用经费。
(二)政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额135.25万元,从采购类型来看,政府采购货物支出25.97万元、政府采购工程支出109.28万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金135.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆13辆,与上年持平。其中,机要通信用车2辆,执法执勤用车10辆,其他用车1辆。
单位价值50.00万元以上通用设备0台(套),与上年持平;单位价值100.00万元以上专用设备0台(套),与上年持平。
(四)其他需要说明的情况
1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分
2019年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:安国市人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1049.37 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 1005.70 |
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
七、其他收入 | 7 | 2.20 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
|
| 23 |
| 二十四、债务付息支出 | 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 1051.57 | 本年支出合计 | 52 | 1005.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
|
年初结转和结余 | 26 | 213.14 | 年末结转和结余 | 54 | 259.01 |
| 27 |
|
| 55 |
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总计 | 28 | 1264.71 | 总计 | 56 | 1264.71 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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部门:安国市人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 1051.57 | 1049.37 |
|
|
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| 2.20 |
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204 | 公共安全支出 | 1051.57 | 1049.37 |
|
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| 2.20 |
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20404 | 检察 | 1051.57 | 1049.37 |
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| 2.20 |
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2040401 | 行政运行 | 869.57 | 867.37 |
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| 2.20 |
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2040410 | 检察监督 | 182.00 | 182.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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部门:安国市检察院 |
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| 金额单位:万元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 1005.70 | 885.34 | 120.36 |
|
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204 | 公共安全支出 | 1005.70 | 885.34 | 120.36 |
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20404 | 检察 | 1005.70 | 885.34 | 120.36 |
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2040401 | 行政运行 | 885.34 | 885.34 |
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2040410 | 检察监督 | 120.36 |
| 120.36 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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部门:安国市人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
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收 入 | 支 出 |
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1049.37 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
| 1003.50 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
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|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
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|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
|
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
|
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十四、债务付息支出 | 52 |
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本年收入合计 | 24 | 1049.37 | 本年支出合计 | 53 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
| 259.01 |
|
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 213.14 |
| 55 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
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| 28 |
|
| 57 |
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总计 | 29 | 1262.51 | 总计 | 58 |
| 1262.51 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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部门:安国市人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
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项目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 1003.50 | 883.14 | 120.36 |
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204 | 公共安全支出 | 1003.50 | 883.14 | 120.36 |
|
20404 | 检察 | 1003.50 | 883.14 | 120.36 |
|
2040401 | 行政运行 | 883.14 | 883.14 |
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2040410 | 检察监督 | 120.36 |
| 120.36 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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部门:安国检察院 |
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| 金额单位:万元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 506.60 | 302 | 商品和服务支出 | 287.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 206.63 | 30201 | 办公费 | 8.52 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 112.29 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 46.79 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 77.05 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 55.56 | 30205 | 水费 | 2.77 | 31002 | 办公设备购置 | 2.83 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.64 | 30206 | 电费 | 10.77 | 31003 | 专用设备购置 | 39.29 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 13.66 | 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.88 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 33.75 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.86 | 30211 | 差旅费 | 4.44 | 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 11.96 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 12.83 | 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 12.16 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 11.14 |
| 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1.18 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 166.64 | 399 | 其他支出 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 15.93 | 39906 | 赠与 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 3.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30309 | 奖励金 | 0.78 | 30229 | 福利费 | 11.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.16 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30239 | 其他交通费用 | 23.11 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.40 |
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人员经费合计 | 518.77 | 公用经费合计 | 364.38 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
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部门:安国市人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
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预算数 |
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合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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24.00 |
| 18.00 |
| 18.00 | 6.00 |
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决算数 |
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合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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13.18 |
| 13.18 |
| 13.18 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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部门:安国市人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注:本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 |
部门:安国市人民检察院 |
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| 金额单位:万元 |
科目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注:本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求空表列示。