单位预算收支总表
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1380.14 | 一、一般公共服务支出 |
|
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
4 | 四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 | 1289.78 |
5 | 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
6 | 六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
7 | 七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 | 八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 47.33 |
9 | 九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 19.37 |
11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
| 十七、金融支出 |
|
18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 23.66 |
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
| 二十四、预备费 |
|
25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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31 | 本年收入合计 | 1380.14 | 本年支出合计 | 1380.14 |
32 | 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
33 | 收入总计 | 1380.14 | 支出总计 | 1380.14 |
单位预算收入总表
151 安国市检察院 |
| 预算年度:2022 |
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| 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |
| 合计 | 1380.14 | 1380.14 | 1380.14 |
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2 | 204 | 公共安全支出 | 1289.78 | 1289.78 | 1289.78 |
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3 | 20404 | 检察 | 1289.78 | 1289.78 | 1289.78 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 618.07 | 618.07 | 618.07 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理 事务 | 271 | 271 | 271 |
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6 | 2040410 | 检察监督 | 400.70 | 400.70 | 400.70 |
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7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |
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8 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |
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10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |
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11 | 21011 | 行政事业单位 医疗 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |
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12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |
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14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 23.66 |
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单位预算支出总表
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
科目 编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 |
| 合计 | 1380.14 | 708.44 | 671.70 |
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|
2 | 204 | 公共安全支出 | 1289.78 | 618.08 | 671.70 |
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3 | 20404 | 检察 | 1289.78 | 618.08 | 671.70 |
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4 | 2040401 | 行政运行 | 618.08 | 618.08 |
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5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 271 |
| 271 |
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|
6 | 2040410 | 检察监督 | 400.70 |
| 400.70 |
|
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7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 |
|
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8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 |
|
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9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.33 | 47.330 |
|
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|
10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 |
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11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.37 | 19.37 |
|
|
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12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 |
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13 | 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 |
|
|
|
|
14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 |
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|
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15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |
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单位预算财政拨款收支总表
151 安国市检察院 预算年度:2022 |
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| 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政 拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1380.14 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
2 | 二、政府性基金预算拨款 |
| 二、外交支出 |
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3 | 三、国有资本经营预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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4 |
|
| 四、公共安全支出 | 1289.78 | 1289.78 |
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5 |
|
| 五、教育支出 |
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6 |
|
| 六、科学技术支出 |
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|
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7 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
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8 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 |
|
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9 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
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10 |
|
| 十、卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 |
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11 |
|
| 十一、节能环保支出 |
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|
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12 |
|
| 十二、城乡社区支出 |
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13 |
|
| 十三、农林水支出 |
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14 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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|
15 |
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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16 |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
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17 |
|
| 十七、金融支出 |
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18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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151 安国市检察院 预算年度:2022 |
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 收入 | 支出 |
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政 拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 |
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 23.66 | 23.66 |
|
|
21 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
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|
22 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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23 |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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24 |
|
| 二十四、预备费 |
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25 |
|
| 二十五、其他支出 |
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26 |
|
| 二十六、转移性支出 |
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27 |
|
| 二十七、债务还本支出 |
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28 |
|
| 二十八、债务付息支出 |
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|
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29 |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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30 |
|
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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31 | 本年收入合计 | 1380.14 | 本年支出合计 | 1380.14 | 1380.14 |
|
|
32 | 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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33 | 一、一般公共预算拨款 |
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34 | 二、政府性基金预算拨款 |
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35 | 三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
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|
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36 | 收入总计 | 1380.14 | 支出总计 | 1380.14 | 1380.14 |
|
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单位预算一般公共预算财政拨款支出表
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 1380.14 | 708.44 | 671.70 |
2 | 204 | 公共安全支出 | 1289.78 | 618.08 | 671.70 |
3 | 20404 | 检察 | 1289.78 | 618.08 | 671.70 |
4 | 2040401 | 行政运行 | 618.08 | 618.08 |
|
5 | 2040402 | 一般行政管理事务 | 271 |
| 271 |
6 | 2040410 | 检察监督 | 400.70 |
| 400.70 |
7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.33 | 47.33 |
|
8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.33 | 47.33 |
|
9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.33 | 47.33 |
|
10 | 210 | 卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 |
|
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.37 | 19.37 |
|
12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 |
|
13 | 221 | 住房保障支出 | 23.66 | 23.66 |
|
14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.66 | 23.66 |
|
15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| 合计 | 708.44 | 590.81 | 117.63 |
2 | 301 | 工资福利支出 | 589.53 | 589.53 |
|
3 | 30101 | 基本工资 | 165.41 | 165.41 |
|
4 | 30102 | 津贴补贴 | 104.54 | 104.54 |
|
5 | 30103 | 奖金 | 227.73 | 227.73 |
|
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.33 | 47.33 |
|
7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.93 | 18.93 |
|
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 |
|
9 | 30113 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 |
|
10 | 302 | 商品和服务支出 | 117.63 |
| 117.63 |
11 | 30201 | 办公费 | 14.60 |
| 14.60 |
12 | 30205 | 水费 | 1.80 |
| 1.80 |
13 | 30206 | 电费 | 12 |
| 12 |
14 | 30207 | 邮电费 | 21.22 |
| 21.22 |
15 | 30208 | 取暖费 | 9 |
| 9 |
16 | 30211 | 差旅费 | 1 |
| 1 |
17 | 30213 | 维修(护)费 | 7 |
| 7 |
18 | 30226 | 劳务费 | 8 |
| 8 |
19 | 30228 | 工会经费 | 3 |
| 3 |
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20 | 30229 | 福利费 | 4.20 |
| 4.20 |
21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 3.50 |
22 | 30239 | 其他交通费用 | 30.81 |
| 30.81 |
23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |
| 1.50 |
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.28 | 1.28 |
|
25 | 30309 | 奖励金 | 1.28 | 1.28 |
|
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
151 安国市检察院 预算年度:2022 单位:万元 |
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 |
|
|
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2 | “三公”经费小计 |
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3 | 一、因公出国(境)费 |
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4 | 其中:教学科研人员因公出国 (境)费 |
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5 | 其他因公出国(境)费 |
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|
6 | 二、公务用车购置及运维费 |
|
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7 | 其中:公务用车购置费 |
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|
8 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 |
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9 | 三、公务接待费 |
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10 | 四、会议费 |
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11 | 五、培训费 |
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安国市检察院 2022 年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》的规定,现将安国市人民检察院 2022 年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,研究制定检察工作计划并组织实施。
(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。
(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等 生效法律文书执行的法律监督工作。
(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
(八)依法受理核准追诉案件,审查是否上报。
(九)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。
(十)受理向本院的控告申诉。
(十一)组织检查工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。
(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。
(十三)负责本院检务督察工作。
(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。
(十五)完成其他应当由本院负责的工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
安国市检察院本级 | 行政 | 副处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。安国市检察院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。安国市人民检察院的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映单位当年全部收入。2022 年预算收入 1380.14 万元,其中:一般公共预算收入 1380.14 万元,基金预算收入 0 万
元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,单位资金收入 0 万元,上年结转结余 0 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映安国市人民检察院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1380.14 万元,其中基本支出 708.44 万元,包括人员经费 590.81 万元
和日常公用经费 117.63 万元;项目支出 671.7 万元,主要为政法转移支付资金办案费和装备费、劳务派遣工资及保险、书记员工资及保险等。
3、比上年增减情况
2022 年预算收支安排 1380.14 万元,较 2021 年预算增加 270.16 万元,其中:基本支出增加 138.82 万元,主要为增加
人员经费支出;项目支出增加 131.34 万元,主要为书记员工资保险。
三、机关运行经费安排情况
2022 年,我单位运行经费共计安排 117.63 万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费等日常运行支出。其中办公费 14.6 万元,印刷费 0 万元,邮电费 21.22 万元,差旅费 1 万元,会议费 0 万元,
福利费 4.2 万元,日常维修费 7 万元,专用材料及一般设备购置费 0 万元,办公用房水费 1.8 万元,办公用房电费 12 万元,
办公用房取暖费 9 万元,办公用房物业管理费 0 万元,公务用车维护费 3.5 万元,其他费用 1.5 万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022 年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.5 万元,其中因公出国(境)费 0 万,与上年相比无变动;公务接
待费 0 万,与上年相比无变动。公务用车购置及运维费 13.5 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费
13.5 万元);与 2021 年相比减少 0.5 万元,减少的主要原因是:厉行节约,控制“三公经费”只减不增。
五、预算绩效信息
第一部分 单位整体绩效目标
(一)总体绩效目标
坚持“以人民为中心”的司法办案理念,强化检察队伍建设,推动“四大检察”全面协调充分发展,狠抓办案质量效率, 实现优中更优,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,围绕全市“1556”战略目标,不断提升检察服务, 紧密结合安国实际,有力推动各项目任务落实,牢记初心使命,强化责任担当,为安国的经济发展贡献检察力量。
(二)分项绩效目标
1、全面做优刑事检察。认真做好批捕起诉工作;强化刑事检察监督;深化认罪认罚从宽制度适用;积极履行查办司法工作人员职务犯罪职责;用心做好未成年人检察工作。
2、全力做强民事检察工作。优化裁判结果监督,深入推进虚假诉讼监督专项活动;多渠道拓展案源,积极开展审判人员违法行为监督和执行监督;健全完善民事支持起诉制度。
3、全力做实行政检察工作。开展土地执法领域行政非诉执行监督专项活动;积极探索行政争议实质性化解新模式。
4、全力做好公益诉讼检察工作。深入开展生态环境保护行动;强化英烈纪念设施保护;全力落实“四号检察建议”; 扎实开展食品药品安全领域公益诉讼;开展环境保护税专项检察公益诉讼工作。
5、全力做细刑事执行检察工作。强化监管场所监督工作;强化社区矫正监督工作;加强指定居所监视居住执行监督工作;加强财产刑监督工作;加强“剥夺政治权利刑罚执行”监督工作;加强违规违法减刑、假释、暂予监外执行监督工作。
(三)工作保障措施
1、完善制度建设。制定完善资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施,确保支出进度达标。
3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。
5、加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行
进行督导。
第二部分 专项资金绩效目标
1、2022 年劳务派遣工资及保险绩效目标表
绩效目标 | 1.保障劳务派遣工资按时发放 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 100 百分比 | 单位聘用人员数量情 况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 单位资金到位率情况 |
时效指标 | 资金支出率(%) | 资金支出率(%) | 100 百分比 | 单位资金支出率情况 |
成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 100 百分比 | 单位资金计划支出情 况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100 百分比 | 单位提高工作效率情 况 |
社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95 百分比 | 单位保障工作开展情 况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 服务对象满意情况 |
2、21 列入-冀财政法(2019)22 号 2020 年业务装备经费绩效目标表
绩效目标 | 1.用于购置各类业务装备支出和信息化建设 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 单位资金到位率 |
质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 单位资金的支付率 |
时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100 百分比 | 单位采购设备按时完 成率 |
成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | 100 百分比 | 单位采购成本控制率 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 单位资金的使用效率 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 度 |
3、21 列入-冀财政法(2019)23 号 2020 年业务装备经费绩效目标表
绩效目标 | 1.用于购置各类业务装备支出和信息化建设 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 单位资金到位情况 |
质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 单位资金支付率 |
时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100 百分比 | 单位采购设备按时完 成情况 |
成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | 100 百分比 | 单位采购成本控制率 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 单位资金的使用效率 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 度 |
4、21 列入-冀财政法(2020)35 号 2020 年第二批业务装备经费绩效目标表
绩效目标 | 1.用于购置各类业务装备支出和信息化建设 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 单位资金到位率 |
质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 单位资金支付率 |
时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100 百分比 | 单位采购设备按时完 成率 |
成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | 100 百分比 | 单位采购成本控制率 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 单位资金的使用效率 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 度 |
5、21 列入-冀财政法(2020)70 号 2021 年业务装备经费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障购置各类业务装备和信息化建设 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 资金的到位情况 |
质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 资金的支付情况 |
时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100 百分比 | 采购设备按时完成情 况 |
成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | 100 百分比 | 采购成本控制率情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 资金的使用情况 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作开展情 况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 情况 |
6、21 列入-冀财政法(2020)71 号 2021 年办案业务经费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障办案业务工作顺利开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥95 百分比 | 办案业务数量 |
质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95 百分比 | 资金专款专用率 |
时效指标 | 各项任务完成及时率(%) | 各项任务完成及时率(%) | 100 百分比 | 工作完成及时率 |
成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100 百分比 | 资金的支付率 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 资金的使用效率 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象的满 意度 |
7、21 列入-冀财政法(2020)71 号 2021 年业务装备经费绩效目标表
绩效目标 | 1.用于购置各类业务装备支出和信息化建设 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 单位资金到位情况 |
质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 单位资金支付率 |
时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100 百分比 | 单位采购设备按时完 成率 |
成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | 100 百分比 | 单位采购成本控制率 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100 百分比 | 单位资金使用情况 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 度 |
8、冀财政法(2021)62 号 2022 年中央转移支付资金业务装备经费绩效目标表
绩效目标 | 1.引导和支持检察部门开展业务工作,提高办案装备经费保障水平。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 资金的到位情况 |
质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 资金的支付情况 |
时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 100 百分比 | 采购设备按时完成情 况 |
成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | 100 百分比 | 采购成本控制率情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 资金的使用情况 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 度情况 |
9、冀财政法(2021)63 号 2022 年省级转移支付资金办案业务经费绩效目标表
绩效目标 | 1.引导和支持检察部门开展业务工作,提高办案经费保障水平。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 | ≥500 件 | 办案案件情况 |
质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | 100 百分比 | 案件办结率情况 |
时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100 百分比 | 资金支付进程情况 |
成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 100 百分比 | 资金成本控制情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 资金的使用效率情况 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 度情况 |
10、冀财政法(2021)63 号 2022 年省级转移支付资金业务装备经费绩效目标表
绩效目标 | 1.引导和支持检察部门开展业务工作,提高装备经费保障水。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 资金到位率情况 |
质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 资金支付率情况 |
时效指标 | 采购及时率 | 软硬件采购完成时间 | 100 百分比 | 采购完成时间情况 |
成本指标 | 采购成本控制率 | 采购成本控制率 | 100 百分比 | 采购成本控制情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100 百分比 | 资金的使用情况 |
社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | 100 百分比 | 保障业务工作有序开 展 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | 100 百分比 | 使用和服务对象满意 度 |
11、书记员工资及保险绩效目标表
绩效目标 | 1.保障书记员工资按时发放 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100 百分比 | 单位资金发放情况 |
时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100 百分比 | 单位资金发放准时情 况 |
数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 100 百分比 | 单位支付人员数量情 况 |
成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 100 百分比 | 单位经费控制情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100 百分比 | 单位工作提高效率情 况 |
社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥95 百分比 | 单位保障工作开展情 况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象的满意度 | 使用和服务对象的满意度 | ≥95 百分比 | 使用和服务对象满意 度 |
12、运转保障-取暖改造及电费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障取暖改造及电费按时支付,提高单位工作效率 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100 百分比 | 取暖改造及电费支付 率情况 |
质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 百分比 | 取暖改造及电费到位 率情况 |
时效指标 | 资金支出率(%) | 资金支出率(%) | 100 百分比 | 取暖改造及电费支出 率情况 |
成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 100 百分比 | 取暖改造及电费控制 情况 |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100 百分比 | 单位提高工作效率情 况 |
社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 100 百分比 | 单位保障工作顺利开 展情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 百分比 | 服务对象满意情况 |
六、政府采购预算情况
2022 年,安国市检察院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
151 安国市检察院 单位:万元 |
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022 年 预留中小微企业份额 |
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨 款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
安国市检察院(含所属单位)上年末固定资产金额为 0 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
151 安国市检察院 |
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| 截止时间:2021-12-31 |
项 | 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
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注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。